索 引 号: | 610700000-/2020002239 | 发布时间: | 2016年08月17日 00:00 |
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内容概述: |
一、部门主要职责
1、宣传中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展规划,指导全市365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址社的改革与发展,促进合作经济发展;对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;向市政府和有关部门反映农民社员和365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址合作社的意愿,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址社的合法权益;指导全市365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势;指导全市365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址合作社发展专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息服务;协同各县区党委做好对个县区365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址社主任配备调整的考核、考察工作,指导全市365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址社系统的职工队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址社干部和职工的教育培训;管理运营本级社有资产,对直属企业行使出资人的权利,指导全市各级365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址社社有资产管理;负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作;完成市政府交办的其他工作。
二、2016年主要工作任务及目标
1、全面贯彻中共中央国务院《关于深化365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址合作社综合改革的决定,加快推进企业改制脱困和混合所有制现代企业培育。
2、实施“农业社会化服务惠农工程”。新发展村级综合服务社和城镇社区服务中心50个。
3、领办、联办、协办农民专业合作社15个,专业合作社联合社3个,创建示范社10个。
4、完成省社下达的购、销、利目标任务。
5、落实市委、市政府农产品“走出去”战略,抓好立足陕西面向全国的汉中农产品营销平台建设。
6、全面推进农产品电子商务和村镇电子信息服务业务。
7、紧抓信访维稳和安全生产工作。
8、加强党风廉政和队伍建设。
三、部门预算单位基本情况
市365提供参考号BAVF_365bet开户地址_365地址合作社为参公事业单位。在职人员21名,设置办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人教科等行政科室5个,共有行政人员18名.工勤人员3名。我社属于单位预算级次一级预算单位,财政全额拨款。
四、部门预算收支情况说明
(一)人员经费预算。
按照本单位在册人员和工资等项目编制。非标准工资项目之外的福利费、取暖费、降温费、独生子女保健费等费用按财政局要求标准测算。
(二)公用经费测算。
公用经费测算。按照《汉中市市级行政单位公用经费预算定额管理办法》规定编制。
(三)2016年预算收支情况。
2016年公共预算拨款322万元,预算支出322万元。基本支出321.3万元。其中工资福利支出188.9万元,对个人和家庭的补助支出87.1万元,日常公用经费45.3万元。项目支出0.7万元,为驻村第一书记专项工作经费。
2016年部门预算综合收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
322.00 |
一.一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
321.30 |
(一)、公共预算拨款 |
322.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
188.90 |
(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
45.30 |
二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
87.10 |
三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
0.70 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
0.70 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
322.00 |
四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
322.00 |
本年支出合计 |
322.00 |
本年支出合计 |
322.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
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结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
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其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
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非财政拨款资金结余 |
0.00 |
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收入总计 |
322.00 |
支出总计 |
322.00 |
支出总计 |
322.00 |
2016年部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合计 |
322.00 |
321.30 |
0.70 |
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216 |
商业服务业等支出 |
322.00 |
321.30 |
0.70 |
|
21602 |
商业流通事务 |
322.00 |
321.30 |
0.70 |
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2160201 |
行政运行 |
322.00 |
321.30 |
0.70 |
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2016年财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
408001 |
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1.80 |
1.80 |
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1.80 |
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1.80 |
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